|   |   | 
| 
 | РАУЗ, вопрос по настройке списания товара при реализации | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        novichok79 18.05.16✎ 10:03 | 
        Добрый день!
 Что имеем: Организация закупила УПП 1.3 (1.3.71.1), настраиваю РАУЗ стандартными настройками. Не хочется править что-либо в коде расчета себестоимости. Поступление товаров делается на одну организацию, а реализация товара идет с другой, соответственно в регистре УчетЗатратРегл не находит себестоимости по организации из проводимой реализации. Есть ли возможность настроить списание себестоимости без учета организации, которая реализует товар. Может быть я плохо гуглил, но ответа не нашел. Заранее благодарю за помощь. | |||
| 1
    
        ДенисЧ 18.05.16✎ 10:06 | 
        нет, нельзя. В УПП нет интеркомпани.
 Делай перемещения | |||
| 2
    
        novichok79 18.05.16✎ 10:08 | 
        (1) спс. кроме перемещения способа нет, верно?     | |||
| 3
    
        ДенисЧ 18.05.16✎ 10:09 | 
        (2) Есть. Но "Не хочется править что-либо в коде расчета себестоимости"     | |||
| 4
    
        ДенисЧ 18.05.16✎ 10:10 | 
        Хотя фигню сморозил.
 Не перемещение, а продажа-поступление. | |||
| 5
    
        novichok79 18.05.16✎ 10:13 | 
        (3) в код лезть не хочется, так как в моем регионе на паре заводов после правок франчей в их УПП, исправляли последовавшие ошибки несколько лет.
 (4) да, т. е. продажа собственным контрагентам. | |||
| 6
    
        ДенисЧ 18.05.16✎ 10:16 | 
        Напиши обработку, которая в конце дня будет передавать товары...     | |||
| 7
    
        gae 18.05.16✎ 10:19 | 
        (0) Задействовать управленческую себестоимость, которая в регистре "УчетЗатрат".     | |||
| 8
    
        novichok79 18.05.16✎ 10:21 | 
        (7) а поподробнее, если можно.     | |||
| 9
    
        ДенисЧ 18.05.16✎ 10:22 | 
        (7) Как вариант.... Вроде в упре Организации нет... 
 Но всё равно, будет нехорошо | |||
| 10
    
        novichok79 18.05.16✎ 10:24 | 
        (6) не всегда так, в базе делается приход товара от разных организаций, расход тоже от разных. я думаю нужна обработка, которая бы списывала необходимый товар с одной организации, и создавала поступление товара на нужную организацию. я делал такую на УТ 10.3 когда-то.     | |||
| 11
    
        gae 18.05.16✎ 10:26 | 
        (8) В УПП у РАУЗ есть три режима: УУ + РУ, РУ с доп. аналитикой, простой РУ.
 РУ - это регламентированный учет (БУ + НУ). УУ - управленческий учет. (см. настройки параметров учета) В УУ затрат все организации, по которым ведется учет в базе, считаются одним предприятием, и ведется параллельный учет затрат в регистре УчетЗатрат, в котором можно вести затраты без разреза организаций. Только с внутренней реализацией между собственными юрлицами маленько помудрить надо, В БУ и НУ это купля-продажа, а по УУ надо перемещение делать. Правда без мелких доработок это не работает нормально. | |||
| 12
    
        gae 18.05.16✎ 10:27 | 
        (9) Зависит от того, зачем им вообще все это нужно.     | |||
| 13
    
        Azverin 18.05.16✎ 10:27 | 
        (10) (6) вроде как есть такая типовая обработка - Пакетный ввод документов. Вот описалово: http://its.1c.ru/db/metod81#content:2986:hdoc     | |||
| 14
    
        gae 18.05.16✎ 10:29 | 
        +(11) Только УУ - это не то, на основе чего формируются проводки. Это отдельный, параллельный учет, на регистрах (в т.ч. УчетЗатрат). А в РУ - УчетЗатратРегл, из него суммы попадают в проводки.     | |||
| 15
    
        novichok79 18.05.16✎ 10:31 | 
        (14) спасибо большое. значит подойдет только обработка продажи собственным контрагентам, т. к. вопрос буха был именно по отсутствию стоимости в проводках при реализации.     | |||
| 16
    
        gae 18.05.16✎ 10:33 | 
        (15) А, ну если его только это интересует, то никакого УУ вам не надо, надо только внутреннюю реализацию-поступление делать до отгрузки покупателю.
 Главное решить, по каким ценам внутреннюю реализацию делать. Там же НДС и все такое еще есть. | |||
| 17
    
        gae 18.05.16✎ 10:35 | 
        Или вообще скажи, что проводки появятся после расчета себестоимости концом месяца, а внутренню реализацию можно сводно за день сделать.     | |||
| 18
    
        gae 18.05.16✎ 10:39 | 
        Учти что проводки все равно в конце месяца скорректируются до средневзвешенной, если товар продается проходит не одной партией и в течение месяца идут поступления с разными ценами. Потому что реализация при проведении сделает проводку по среднескользящей, а расчет с/с скорректирует до средневзвешенной.     | |||
| 19
    
        novichok79 18.05.16✎ 10:44 | 
        (16) это уже частности.
 (17) вот как раз сейчас предлагаю буху этот вариант. (18) интересно. спасибо. | 
 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |