| 
    
        
     
     | 
    
    
  | 
УТ11 Поступление доп. расходов по товару, который продан. | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 
    0
    
        AlxOlm    
     23.08.19 
            ✎
    17:08 
 | 
         
        Если поступают доп. расходы по товару, который продан в предыдущем месяце, то себестоимость не рассчитывается.
 
        У кого было? Кто как решал?  | 
|||
| 
    1
    
        AlxOlm    
     26.08.19 
            ✎
    09:19 
 | 
         
        up     
         | 
|||
| 
    2
    
        sqr4    
     26.08.19 
            ✎
    09:20 
 | 
         
        Мне кажется у тебя релиз косячный     
         | 
|||
| 
    3
    
        yavasya    
     26.08.19 
            ✎
    09:37 
 | 
         
        (2) а как должна рассчитываться себестоимость после рассчета фин результата?     
         | 
|||
| 
    4
    
        yavasya    
     26.08.19 
            ✎
    09:38 
 | 
         
        (2) ты получается уже продал товар , вывел прибыль, а потом решил добавить доп расходы. . .     
         | 
|||
| 
    5
    
        AlxOlm    
     26.08.19 
            ✎
    09:55 
 | 
         
        (4) ХЗ.
 
        Но ситуация распространенная. В конце месяца поставка-реализация; поставщик транспортных прислал документы в следующем. И что делать?  | 
|||
| 
    6
    
        Buster007    
     26.08.19 
            ✎
    09:56 
 | 
         
        (0) все работает     
         | 
|||
| 
    7
    
        AlxOlm    
     26.08.19 
            ✎
    10:05 
 | 
         
        (6) Что именно?     
         | 
|||
| 
    8
    
        Фрэнки    
     26.08.19 
            ✎
    10:05 
 | 
         
        (5) Ну вот получил некие документы от транспортной компании : что сделали с этими суммами в программе, что вводили, что выбирали?     
         | 
|||
| 
    9
    
        Фрэнки    
     26.08.19 
            ✎
    10:07 
 | 
         
        Я, к примеру, приобретение услуг и прочих активов распределяю на документы поступления уже введенные и проблем затем нет.     
         | 
|||
| 
    10
    
        AlxOlm    
     26.08.19 
            ✎
    10:08 
 | 
         
        (8) ПУиПА  как обычно. Если номенклатура, по вбитой в ПУиПА  аналитике, в каком то количестве есть на складе - расчет с\с проходит на УРА.
 
        Если нет: "Обнаружены не распределенные на себестоимость остатки расходов ... "  | 
|||
| 
    11
    
        AlxOlm    
     26.08.19 
            ✎
    10:13 
 | 
         
        (9) Нет, если:
 
        1) ПУиПА в том же месяце, что и последняя реализация, на которой товар "закончился". 2) Товар, на с\с которого относятся расходы (Та партия ) до сих пор есть на складе.  | 
|||
| 
    12
    
        Провинциальный 1сник    
     26.08.19 
            ✎
    10:24 
 | 
||||
| 
    13
    
        AlxOlm    
     26.08.19 
            ✎
    10:25 
 | 
         
        (4) Ну например иметь возможность задавать фин. период, в течении которого это будет действовать - конфа то для УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. Т.е., если разные года, то не работает, если разные месяца то рассчитывает.     
         | 
|||
| 
    14
    
        AlxOlm    
     26.08.19 
            ✎
    10:27 
 | 
         
        (12) Спасибо. Посмотрю.     
         | 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |