Организация осуществляет деятельность по двум режимам ОСН+ЕНВД.
Подскажите как правильно в БП оформлять поступление услуг от сторонней организации с НДС , если эти услуги относятся к деятельности по ЕНВД(прямые расходы).
Вносить сразу поступление товаров и услуг без НДС или НДС указывать, а потом каким-то образом включать это НДС включать в затраты?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший