в январе 2011 года сотруднику был начислен больничный за декабрь 2010 года. В результате зафиксирован излишне удержанный НДФЛ в размере 51 руб. В документе Справки 2-НДФЛ в ИНФС тоже есть эта задолженность. В декабре 2011 снова излишне удержанный НДФЛ в сумме 2196. При формировании Справки за 2011 год - задолженность 2220. Как правильно сделать возврат?
Пробовали делать 2 документа - возврат НДФЛ за 2010 и 2011 год. Тогда в регистрах суммы 51 и 2196 из колонки "Сумма налога, излишне удержанная" уходит в колонку "Сумма налога не удержанная налоговым агентом" (при этом исчислено=удержано). В Справках 2-НДФЛ излишне удержанного нет. А в расчетных листках излишне удержанные суммы остаются.
Как правильно исправить, чтобы задолженности по сотруднику вообще не было?
В аналогичной ситуации я поначалу тоже заводил документ "ВозвратНалога". Потом удивлялся, что следующим месяцем ЗУП этот налог по новой начисляет. Потом проверял, правильно ли считает ЗУП налог в этом случае. Пришел к выводу, что правильно. В конце концов остановился на том, что в этой ситуации вообще не предпринимаю никаких действий.
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший