Хелп плиз. Требуется ликбез.
Сменился гл. бухгалтер в организации. Обратился с претензией о том, что в ИБ неверно формируется декларация по налогу на имущество (за 2011 год). Обосновывает это тем, что суммы на начало каждого месяца в заполненной декларации не совпадают с соответствующей разностью "Дебет сч.01 минус Кредит сч.02", которые он смотрит через оборотно-сальдовую ведомость.
Прежний главбух никогда с подобными вопросами не обращался, я не в курсе правил заполнения этой декларации. Просто имеются сомнения, что нынешний главбух все делает верно.
Подскажите, что в какой последовательности делается для подготовки этой декларации и как проверяется правильность заполнения?
Не знаю как в УПП, но в БП с этим тоже проблема, если ручные операции делают началом дня 1-го числа м-ца или концом для последнего числа м-ца по счетам ОС - в этом случае декларация, что-то не очень "срастается".
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший