Привет! Было поступление январем. Проводки 76.05/60,01 (перевыставлялись затраты на другое предприятие)
сейчас это поступление нужно исправить, увеличить сумму. делаем корректировку поступления. проводка 90.02.1/60.01. т.е по контрагенту нормально, а вот по другой организации, которой перевытсавляется - ничего не меняется и сумма идет на себестоимость.
Вопрос: изначально неправильным документом выставляется? (т.е. нужно было например нашу сумму на затраты, а организации выставить как реализацию - тогда не пойму чего - услуг что ли?). Либо документ корректировки недоработан?
конечно не доработан, вы ведь не выставляли к нему своих личных функционално-технических требований, а разработчики без согласования с вами реализовали его
да вроде поиском сначала искала - нашла только корректировку реализации. просто, думаю, может под мои нужды мы где-то не правы в том как заводим. спасибо большое.