помогите, туплю
конфа ПУБ , релиз 331
в сентябре контора получила аванс. При этом случайно пропустили проводку на 62.1 (хотя это был чистый аванс).
для исправления ввели ручную операцию, перекинув деньги с 62.1 на 62.2, концом сентября. закрыли период (и открывать категорически не хотят).
в октябре сделали реализацию. Аванс , естественно, не зачитывается, и вычет по авансу НДС не происходит.
Что лучше сделать?
Понятно, что зачет аванса как-то ручками можно забубенить.
А как быть с записью в книгу покупок по вычету аванса?
Спасибо!
А что, ПУБ построена ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА бухкомпоненте? рекомендовал бы посмотреть платеж - есть ли там регистры?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший