Добрый день! Подскажите пожалуйста в какой момент должна возникать курсовая разница и на какой счет списываться(90 или 91)? если сначала была зарегистрирована оплата(Плат. поручением), а после через 2 месяца была проведена реализация. На данный момент документ Реализация товаров и услуг делает проводку Дт 62.21 КТ 90.01.1 с содержанием "Корректировка выручки по расчетам в валюте", правильна ли эта проводка? Документ переоценка валютных средств проводок по этому контрагенту не делает вообще. Конфа: УПП 1.3
(5) Ну так в теме же написано, что реализация другую проводку делает, а именно: Дт 62.21 КТ 90.01.1 с содержанием "Корректировка выручки по расчетам в валюте" в этом и проблема.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший