Есть следующий момент.
В документ "Распределение НДС с косвенных расходов" попадает не весь входящий НДС, а только приходящийся на услуги и материалы списанные в отчетном периоде.
НДС по реализованным ТМЦ попадает на 19.07 по факту реализации ТМЦ.
НДС по ТМЦ, которые остаются на складе принимается к вычету весь и в распределение НДС не попадает.
Собственно здравый смысл в этом присутствует и при корректном ведении учета программа делает все правильно.
Однако, у бухов возникает вопрос - если взять весь оборот 19 счета и сумму НДС к арспределению - то они естественно не совпадают - и даже если верить в этой части самой программе - то у контролирующих органов вопрос все равно возникнет.
Почему не совпадает сумма входного НДС и Суммы НДС к распределению.
Кто нибудь отвечал на этот вопрос?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой