Доброго времени суток!
Знакомый попросил посмотреть его базы.
У них УТ и БП. В УТ ведутся операции по контрагентам, которые представляют собой холдинг. Оплата поступает от головного контрагента, реализация идет мелким конторам, которые входят в головного. Но в проводках проставляется головной контрагент и его договор. Таким образом оплата и реализация друг друга закрывают. Из УТ в БП настроен обмен. Когда все эти документы перегружаются в БП, там остатки на 62 счете расползаются. Реализация по мелким конторам отдельно, оплата по головному отдельно. На мелких конторах висит сальдо и на головном контрагенте сальдо. Что нужно сделать, чтобы реализация закрывала оплату по холдингу?
(0) У нас была точно такая же ситуация. Филиалы автодора в районах брали запчасти, а головной расчитывался. Ну мы корректировками долга разносили платежи и были довольны.
Тоже знакомо. В реализации и документах вроде один контрагент, а движения по другому. Меня как-то попросили сделать подобное, почесал голову, плюнул и открестился.