![]() |
|
БП 3.0 Остатки по счетам. | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
bard666
11.07.16
✎
09:59
|
Работали в БП 2.0, с начала года ушли на 3.0. Был тогда один счет 96 или висело все на нем это я точно не помню (были ли в 2.0 субсчета к 96). в 3.0 они точно появились, 96 стал группой и потребовалось раскидать остатки на начало года по субсчетам. Цифры разделить не сложно, сделали. Теперь в ОСВ, если её сделать по субсчетам, сальдо на начало не прет. Кто-то сталкивался с таким? Как выкручивались?
|
|||
1
lubitelxml
11.07.16
✎
10:11
|
как разносили? проводки покажи
|
|||
2
bard666
11.07.16
✎
10:11
|
разносили через документ Операция на 01.01.2016
|
|||
3
lubitelxml
11.07.16
✎
10:14
|
сальдо не прет скорее всего из-за неправильных проводок. Показывай как делал
|
|||
4
bard666
11.07.16
✎
10:17
|
||||
5
bard666
11.07.16
✎
10:19
|
Система их задваивает. Говорит, что на 96 есть 6,5 лямов и по субсчетам в общей сложности она же. И общее сальдо не прет.
|
|||
6
bard666
11.07.16
✎
10:21
|
если формировать оборотку не в разрезе субсчетов, то все корректно.
|
|||
7
hhhh
11.07.16
✎
10:25
|
(6) ну сделайте операцию 31.12.2015
|
|||
8
bard666
11.07.16
✎
10:27
|
(7) Пробовал. Тогда остатки плывут на начало 2015 года..
|
|||
9
bard666
11.07.16
✎
10:41
|
никаких идей?
|
|||
10
РБ
11.07.16
✎
10:43
|
(4) фото не видно-перебрасывали оборотами между 96 и 96 с субсчетами что ли?
осторнируйте 96 и поставьте на 96 с субсчетами |
|||
11
bard666
11.07.16
✎
10:47
|
Да, делалась операция: Дт 96 кт 96.01.1. Документом операция. Что значит отсторнировать 96?
|
|||
12
РБ
11.07.16
✎
10:50
|
Дт 96 Кт 000 минус сумма
Дт 96.01 Кт 000 сумма |
|||
13
Масянька
11.07.16
✎
10:51
|
(11) Скан положи на нормальный сервер.
|
|||
14
bard666
11.07.16
✎
10:52
|
(13) Пробовал. Валятся остатки.
|
|||
15
bard666
11.07.16
✎
10:53
|
(13) Нормальный сервер - это какой?
|
|||
16
РБ
11.07.16
✎
10:54
|
14-да не могут остатки валиться...с чего бы им? вообще остатки вносятся обычно 31.12.
|
|||
17
Масянька
11.07.16
✎
11:01
|
(15) Нормальный - это который доступен всем. Радикал, например.
|
|||
18
bard666
11.07.16
✎
11:03
|
Не остатки, которые внесены на начало, валится равенство ДТ и КТ.Система считает, что начальный остаток 96 счета равен остатку на 96 + 96.01.1 + 96.01.2. Увеличивает в 2 раза. и равенство уходит на сумму счета 96 в сторону кт.
|
|||
19
hhhh
11.07.16
✎
11:04
|
(18) оборотку давай, карточку счета
|
|||
20
bard666
11.07.16
✎
11:05
|
||||
21
РБ
11.07.16
✎
11:07
|
(20) зачем нам проводки в операции) покажи оборотку
|
|||
22
bard666
11.07.16
✎
11:08
|
||||
23
bard666
11.07.16
✎
11:08
|
первое полугодие
|
|||
24
Масянька
11.07.16
✎
11:09
|
(18) Это не система, а бух. учет. Почитай про свернутое и развернутое сальдо.
|
|||
25
РБ
11.07.16
✎
11:12
|
(22) красивая ОСВ)) чо не нра?
|
|||
26
hhhh
11.07.16
✎
11:12
|
ё (23) первоя января давай? какое еще полугодие?
|
|||
27
bard666
11.07.16
✎
11:13
|
(24) Хочешь сказать, что все корректно. Бухи тупят и зря паникуют?
|
|||
28
write
11.07.16
✎
11:19
|
(20) Как вы умудрились проводку сделать в корреспонденции со счетом группой (подозреваю сняли галочку с 96 "Счет является группой и не выбирается в проводках)? Остатки раскидываются в корреспонденции с 000 счетом.
|
|||
29
bard666
11.07.16
✎
11:22
|
(28) Так и умудрился. Как правильно отсторнировать 96 счет? Операцией через 000?
|
|||
30
Масянька
11.07.16
✎
11:25
|
(29) А ты у бухов спроси. Заодно и профпригодность выяснится :)
|
|||
31
bard666
11.07.16
✎
11:32
|
(30) Почитал про сальдо. Не совсем понял: по 96 счету так и должно быть? Развернутое в разрезе субконто нужно для корректной аналитики. Но для чего такое по 96 счету. Не в разрезе субконто. Система не схлопывает остаток по счету 96, а суммирует с субсчетами 96.01.1 и 96.01.2?
|
|||
32
write
11.07.16
✎
11:33
|
(29) движений по счету группе не должно быть вообще.
|
|||
33
bard666
11.07.16
✎
11:35
|
(32) Нет проблем. в БП 2.0 субсчетов не было, в 3.0 появились. После апгрейда вся инфа скоплена в группе. Как её убрать?
|
|||
34
bard666
11.07.16
✎
11:48
|
Никаких идей?
|
|||
35
hhhh
11.07.16
✎
12:01
|
(34) в этих операциях где 96-й счет, замени его на 96.01 или на 96.02.
|
|||
36
РБ
11.07.16
✎
12:01
|
(34) никто не понимает-чего ты добиваешься?
то, что я вижу-остатка по старому 96 счета нет |
|||
37
write
11.07.16
✎
12:03
|
(34) Сделай копию, в копии в операции ввода остатков по 96 сделай проводки по субсчетам 96 в корреспонденции с 000. Если есть движения по 96 за период работы надо заменить на соответствующий субсчет. Вернуть галочку "Счет является группой и не выбирается в проводках".
|
|||
38
bard666
11.07.16
✎
12:06
|
(36) цель - сделать так чтобы начальное сальдо по Дт равнялось сальду по Кт. Из-за переноса остатков по 96 счету Кт > Дт
|
|||
39
write
11.07.16
✎
12:09
|
на (22) у тебя в оборотке хорошо видно, что счет 96 не является счетом ГРУППОЙ, о каком равенстве может идти речь.
|
|||
40
bard666
11.07.16
✎
12:20
|
(39) схлопнуть вроде как должон. Был остаток по кредиту, делаем проводку по дебету. Одинаковые суммы с разными знаками. Минус на плюс = 0.. Не так?
|
|||
41
РБ
11.07.16
✎
12:37
|
(40) остаток по кредиту на 96 был в 2015? значит, на 01.01.16 он тебе и показывает 6550097,87. все верно.
в январе делаешь оборот-по дебету (или сторно красным по кредиту 96) на конец 01.01.16 и будет 0! покажт ОСВ за 01.01.16 |
|||
42
bard666
11.07.16
✎
13:47
|
(41) с этим понятно. Формируем ОСВ по субсчетам и видим, что сумма ДТ не равна сумме КТ из-за корректировок 96 счета. Почему? и правильно ли?
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |