Договор ведется в у.е, документы взаиморасчетов - тоже в у.е. Появилась необходимость ввести Корректировочную счет - фактуру, а ее в у.е - нельзя.
Как выйти из ситуации, чтобы теперь сформировать Корректировочную счет - фактуру,хотя бы в рублях?
(5) а в какой момент именно не получается? Вообще это процесс двухэтапный, вы делаете корректировку реализации на основании реализации, затем выписываете КСФ на основании корректировки. Где облом?
Облом на самом начальном этапе: я не знаю, что вообще с этим делать, т.к не знаю бухучет в принципе.
Т.е на основание валютной реализации мне надо сделать Корректировку реализации, где перевести ее в руб. А потом на основание скорректированной реализации - сделать КСФ верно?