Здравствуйте.
Конфигурация ERP 2.2.2.212.
Заказали у поставщика товар. Двумя платежками оплатили деньги. Деньги встали на 60.02. Затем получили товар от поставщика, при этом часть денег с 60.02 списалась на 60.01. После этого поставщик вернул излишне уплаченную часть денег. Оформили как поступление безналичных ДС с операцией "Возврат от поставщика". Но в проводки поступление поставило счет 60.01, хотя должно было списать с 60.02. Собственно что мы сделали не так и как это сделать правильно?
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший