У кого-то имеется понятная инструкция как сделать корректировку НДС декларации, если счет-фактура пришла в следующем периоде?
То есть с доп. листом книги покупок и что где нажать? ИТС не сообщает.
А вообще счет-фактура учитывается в том периоде, когда документ был получен - согласно журналу полученных счетов-фактур. Доказательство получения - например конверт со штампом. Хотя такая позиция может налоговой не понравиться )
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс