0
bumka
24.12.20
✎
19:34
|
Добрый день.
Ввод остатков в БП30 датой 31.12.2019, ранее учет велся в БП20. Документ "ГТД по импорту" в БП20 датой 07.11.2019. В 2020 году решили восстановить НДС по прошлогоднему поступлению. В Документе "Восстановление НДС" нужно указать документ расчетов. Хотим указать документ "ГТД по импорту", чтобы его номер попал в Книгу продаж и выглядел как 123456789/07112019/987654321( без указания даты). Если вводить остатки по 19.12 и указывать там "Документ расчетов с контрагентом" и реквизиты ГТД в счете-фактуре,то создается не "ГТД по импорту" в 2019 году,а "Счет-фактура выданный". Тогда в книгу продаж идет номер ГТД с датой в виде: 123456789/07112019/987654321 от 07.11.2020.
Как корректно занести информацию о документе 2019го года в БП30, чтобы при восстановлении НДС в книгу продаж попал только номер ГТД?
|
|
3
bumka
25.12.20
✎
13:12
|
в БП 30 в 2019 году(то есть до ввода остатков в новой базе) создала "ГТД по импорту", провела, скорректировала его движения, оставив только регистр учета счетов-фактур. Кинга продаж бухгалтера удовлетворила.
|
|